|
Faktúra |
P01 1111910459
|
cereálie, sirupy do mlieka, cereálne tyčinky
|
245,30 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
ag foods |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
80170330440
|
mrazená zelenina
|
152,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Hope Family,s.r.o.Bratislava |
ŠJ Cífer |
Mária Cíferská |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
11701204766
|
potraviny
|
579,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
9786585307
|
fa za telefon
|
28,07 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
Faktúra |
9180003776
|
fa za softwér 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
ASC AGENDA |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
Faktúra |
9180003226
|
fa za softwér Dochádzka
|
189,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
ASC AGENDA |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
23.07.2018 |
24.07.2018 |
|
Faktúra |
9170003649
|
fa za ASC Agendu
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ASC AGENDA |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
Faktúra |
9160003389
|
fa za upgrade aSc
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ASC AGENDA |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
Faktúra |
9150003732
|
softwér aSc Agenda Komlet
|
199,00 |
s DPH |
39B73904
|
|
26.11.2015 |
ASC AGENDA |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
9120004326
|
fa za služby aSc agendy
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ASC AGENDA |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
9119004263
|
fa za služby aSc agendy
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
ASC AGENDA |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
07.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
9101030516
|
fa za telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
Faktúra |
9041624951
|
pokosová píla
|
85,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
MŠ CÍFER |
Mária Šrenkelová |
ekonómka |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
Faktúra |
9001072032
|
fa za stravné lístky
|
527,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
TICKET SERVICE |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
Faktúra |
9001034107
|
fa za výrobu školv do ŠJ
|
8,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
ŠJ CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
Faktúra |
9000917925
|
fa za výrobu šekov
|
14,15 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
12.04.2016 |
|
Faktúra |
8799989874
|
fa za telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
Faktúra |
8798013909
|
fa za telefon
|
54,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
Faktúra |
8798013909
|
fa za telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
8788443455
|
fa za telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
08.09.2016 |
08.09.2016 |